稽核审计部是监督、评价并改善公司各项经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果的内部审计部门。主要职责如下:
(1)负责对公司内控制度的有效性和健全性进行检查和评价;
(2)负责对公司的各项经营管理活动的合规性、风险性、效益性进行检查和评价;
(3)负责通过审阅会计凭证检查业务处理过程及核算结果,对公司各项经营活动的账务处理进行事后监督;
(4)负责对公司服务质量的监督及受理客户服务投诉;
(5)负责公司管理人员离任审计工作;
(6)负责组织、配合、协调公司的外部审计工作;
(7)负责组织、配合、协调监管部门现场检查工作;
(8)完成公司交办的其他工作。